Погода в районе:

по данным www.gismeteo.ru
Понедельник
22 января
-32..-34°C
давление 751..753 мм рт.ст., ветер Восточный, 1 м/с

Муниципальный
заказ
показать всё


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №886-п от 21.12.2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Краснотуранск

 

21.12.2017                                                                                                    № 886-п

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 693-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации Краснотуранского района от 27.07.2015г. № 441-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации», постановления администрации Краснотуранского района № 426-п от 13.09.2016г. «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснотуранского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» руководствуясь статьями 40, 43  Устава Краснотуранского района,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.                Внести в постановление администрации района от 30.10.2013  № 693-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2014-2016г.» следующие изменения:

- паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложения №1 к постановлению;

- приложение № 3,4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложений № 2,3 к постановлению соответственно;

- паспорт подпрограммы 1 изложить в новой редакции, согласно приложения № 4 к постановлению;

- приложение № 1 к подпрограмме № 1 изложить в новой редакции, согласно приложения № 5 к постановлению

- паспорт подпрограммы № 2 изложить в новой редакции, согласно приложения № 6;

- приложение № 1 к подпрограмме № 2 изложить в новой редакции, согласно приложения № 7;

2.                Контроль за исполнением данного постановления возложить на    и. о. заместителя главы администрации района по экономике - начальника финансового управления администрации района И.Н. Сергиенко.

3.                Данное постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эхо Турана».

 

Глава администрации района                                                          В.А. Линдт

Приложение №1 к постановлению

администрации района

от 21.12.2017 № 886-п           

 

Муниципальная программа Краснотуранского района

«Управление муниципальными финансами»

 

 Паспорт муниципальной программы Краснотуранского района                         «Управление муниципальными финансами»

Наименование муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами»

(далее – муниципальная программа)

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района (далее - финансовое управления)

 

Соисполнители муниципальной программы:

нет

Структура муниципальной программы, перечень  подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Краснотуранского района.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цель муниципальной программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Краснотуранского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Краснотуранского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений.

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного  бюджета. 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014-2019 годы, в том числе:

первый этап – 2014год;

второй этап – 2015 год;

третий этап – 2016 год;

четвертый этап – 2017 год;

пятый этап – 2018 год;

шестой этап – 2019 год.

Целевые индикаторы

Утверждены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 412526,1 тыс. рублей, в том числе:

372994,1 тыс. рублей – средства местного бюджета;

39532 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:

2014 год – 66369,8 тыс. рублей, в том числе:

58660,1  тыс. рублей – средства местного бюджета;

7709,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

2015 год – 66726,1 тыс. рублей, в том числе:

59291,8 тыс. рублей – средства местного бюджета;

7434,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета;

2016 год – 69609,2 тыс. рублей, в том числе:

62654,5 тыс. рублей - средства местного бюджета;

6954,7  тыс. рублей - средства краевого бюджета.

2017 год – 73526 тыс. руб., в том числе:

66820,9 тыс. руб. – средства местного бюджета

6705,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета

2018 год – 68147,5 тыс. руб., в том числе:

62783,4 тыс. руб. – средства местного бюджета

5364,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета

2019 год – 68147,5 тыс. руб., в том числе:

62783,4 тыс. руб. – средства местного бюджета

5364,1 тыс. руб. – средства краевого бюджета

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                              Приложение № 2 к постановлению

администрации района

от 21.12.2017 № 886-п

 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2017  год

2018 год

2019 год

Итого за              2017-2019 годы

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами

 

всего расходные обязательства по программе, в том числе:

801

Х

Х

Х

73526

68147,5

68147,5

209821

Финансовое управление администрации Краснотуранского района

801

Х

Х

Х

73526

68147,5

68147,5

209821

Подпрограмма 1

Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Краснотуранского района

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:

801

Х

Х

Х

66772,6

61787,5

61787,5

190347,6

Финансовое управление администрации Краснотуранского района

801

Х

Х

Х

66772,6

61787,5

61787,5

190347,6

Подпрограмма 2

 

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе:

801

Х

Х

Х

6753,4

6360

6360

19473,4

Финансовое управление администрации Краснотуранского района

801

Х

Х

Х

6753,4

6360

6360

19473,4


Приложение № 3 к постановлению

администрации района

от 21.12.2017 № 886-п

 

 

Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам и направлениям расходования средств,                                                                                       в том числе в рамках адресной инвестиционной программы района

 

                                                                                                                                               Тыс. рублей

N п/п

Источники и направления финансирования

Объем финансирования

всего

в том числе по годам

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

1

Всего по Программе

209821

73526

68147,5

68147,5

2

По источникам финансирования:

 

3

1. Бюджет района

192387,7

66820,9

62783,4

62783,4

4

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

5

расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

-

-

-

-

6

2. Краевой бюджет

17433,3

6705,1

5364,1

5364,1

7

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

8

3. Федеральный бюджет

-

-

-

-

9

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

10

4. Внебюджетные источники

-

-

-

-

11

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

12

Подпрограмма 1, всего

190347,6

66772,6

61787,5

61787,5

13

По источникам финансирования:

 

14

1. Бюджет района

172914,3

60067,5

56423,4

56423,4

15

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

16

расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

-

-

-

-

17

2. Краевой бюджет

17433,3

6705,1

5364,1

5364,1

18

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

19

3. Федеральный бюджет

-

-

-

-

20

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

21

4. Внебюджетные источники

-

-

-

-

22

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

23

...

 

 

 

 

24

Подпрограмма 2, всего

19473,4

6753,4

6360

6360

25

По источникам финансирования:

 

 

 

 

26

1. Бюджет района

19473,4

6753,4

6360

6360

 

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

27

расходы за счет доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями

-

-

-

-

28

2. Краевой бюджет

-

-

-

-

29

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

30

3. Федеральный бюджет

-

-

-

-

31

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-

32

4. Внебюджетные источники

-

-

-

-

33

в том числе капитальные вложения, капитальный ремонт

-

-

-

-


Приложение № 4 к постановлению

администрации района

от 21.12.2017 № 886-п

 

 

Паспорт подпрограммы 1

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Краснотуранского района»

 

Наименование подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Краснотуранского района »  (далее – подпрограмма)

Исполнители подпрограммы

Финансовое управление администрации Краснотуранского района (далее ФУ)

Цель подпрограммы

обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений.

Задачи подпрограммы

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений;

2.Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала;

3.Повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий;

4. Повышение качества управления муниципальными финансами.

Показатели результативности подпрограммы

Отсутствие кредиторской задолженности, выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Надлежащее исполнение переданных полномочий

Этапы и сроки
реализации подпрограммы

2014-2019г.г

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования: средства краевого и районного бюджетов

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 371558,7 тыс. рублей, в том числе:

  332026,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;

  39532,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:

2014 год – 59429,8 тыс. рублей, в том числе :

 51720,1 тыс. рублей – средства районного бюджета;

 7709,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2015 год – 58982,1 тыс. рублей, в том числе:

 51547,8  тыс. рублей – средства районного бюджета;

 7434,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2016 год – 62799,2 тыс. рублей, в том числе:

 55844,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;

 6954,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

2017 год – 66772,6 тыс. рублей, в том числе:

 60067,5 тыс. рублей – средства районного бюджета;

 6705,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

2018 год – 61787,5 тыс. рублей, в том числе:

 56423,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;

5364,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

2019 год – 61787,5 тыс. рублей, в том числе:

 56423,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;

5364,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета.


Приложение № 5 к постановлению

администрации района

от 21.12.2017 № 886-п

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на период

 

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений.

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений.

Мероприятие 1.1: Предоставление дота-ции на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда финансовой поддержки

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

 

 

 

801

801

 

 

 

1401

1401

 

 

 

1018121

1010081210

 

 

 

511

511

 

 

 

39806,7

-

 

 

 

44282,1

-

 

 

 

-

43571,9

 

 

 

-

44117,6

 

 

 

-

44117,6

 

 

 

-

44117,6

 

 

 

 

 

 

 

84088,8

175924,7

Минимальный размер бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Краснотуранского района после выравнивания не менее 9,9 тыс.руб.

Мероприятие 1.2: Предоставление дотации на реализацию муниципальных полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям, входящим в состав муниципального район

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

 

 

 

801

801

 

 

 

1401

1401

 

 

 

1018122

1010081220

 

 

 

511

511

 

 

 

7709,7

-

 

 

 

7434,3

-

 

 

 

-

6954,7

 

 

 

-

6705,1

 

 

 

-

5364,1

 

 

 

-

5364,1

 

 

 

 

 

15144

24388

Минимальный размер бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Краснотуранского района после выравнивания не менее 9,9 тыс. руб. ежегодно

Мероприятие 1.3: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

 

 

 

801

801

801

 

 

 

1402

1403

1403

 

 

 

1018123

1018123

10100812300

 

 

 

540

540

540

 

 

 

11913,4

-

-

 

 

 

-

7265,7

-

 

 

 

-

-

12272,6

 

 

 

-

-

15949,9

 

 

 

-

-

12305,8

 

 

 

 

-

-

12305,8

 

 

 

 

 

11913,4

7265,7

52834,1

Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 1.4:

Сохранение единых нормативов отчислений от налога на прибыль организаций и от налога на доходы физических лиц

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рост объема налоговых и неналоговых доходов поселений в общем объеме доходов поселений  (2014 год – 21477,9 тыс. руб.; 2015 год – 21927,8 тыс. руб.;2016 год –  22437,1 тыс. руб.; 2017 год – 25342,5 тыс. руб.; 2018 год – 26345,5 тыс. руб.; 2019 год – 27338,9 тыс. руб.)

Задача 3: Повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий

Мероприятие 1.5: Проведение оценки качества реализации органами местного самоуправления переданных государственных полномочий

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Количество поселений района, в которых отдельные муниципальные полномочия исполняются надлежащим образом (9 в 2014году, 9 в 2015 году,9 в 2016 году,9 в 2017 году, 9 в 2018 году; 9 в 2019 году)

Задача 4: Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 1.6: Проведение регулярного и оперативного мониторинга  финансовой ситуации в поселениях района

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами


Приложение № 6 к постановлению

администрации района

от 21.12.2017 № 886-п

 

 

Паспорт подпрограммы 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы                                                 и прочие мероприятия»

Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Исполнитель подпрограммы

Финансовое управление администрации Краснотуранского района

Цель подпрограммы

Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета

Задачи подпрограммы

1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы Краснотуранского района.

2. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Показатели результативности подпрограммы

Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета, поддержание рейтинга Краснотуранского района по качеству управления муниципальными финансами, формирование районного бюджета в рамках муниципальной программы

Сроки реализации

2014-2019г.г.

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования – средства районного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 40967,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 6940 тыс. рублей;

2015 год – 7744 тыс. рублей;

2016 год – 6810 тыс. рублей;

2017 год – 6753,4 тыс. рублей;

2018 год – 6360 тыс. рублей;

2019 год – 6360 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 7 к постановлению

администрации района

от 21.12.2017 № 886-п

 

 

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

ГР

БС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого за 2014-2019

годы

 

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала финансовой системы Краснотуранского района

Мероприятие 2.1: руководство и управление в сфере установленных функций

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

 

 

801

 

801

 

 

 

0106

 

0106

 

 

1020021

 

1020000210

 

 

100

200

100

200

800

 

 

6940

 

-

 

 

7744

 

-

 

 

-

 

6810

 

 

-

 

6753,4

 

 

-

 

6360

 

 

 

 

-

 

6360

 

 

 

 

14684

 

26283,4

 


Мероприятие 2.2

внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»

 

 

 

 

 

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно)

Мероприятие 2.3.

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

поддержание рейтинга Краснотуранского района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству;

Исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 % ежегодно)

Мероприятие 2.4.

организация и коорди-нация работы по размещению районы-ми муниципальными учреждениями требуемой информа-ции на официальном сайте в сети интернет в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

доля районных муниципальных учреждений, разместивших в текущем году требуемую информацию в полном объеме на официальном сайте в сети интернет (не менее 100% в 2014 году, 100% в 2015 году, 100% в 2016 году, 100% в 2017 году, 100% в 2018 году, 100% в 2019 году)

Мероприятие 2.5

повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении (не менее 10% ежегодно)

Задача 2: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 2.6: Наполнение и поддержание в актуальном состоянии сайта администрации Краснотуранского района

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

Степень удовлетворенности граждан качеством информации о районном бюджете и бюджетном процессе, представленной на сайте Администрации района (не менее 100% в 2014году, не менее 100% в 2015 году, не менее 100% в 2016 году, не менее 100% в 2017 году, не менее 100% в 2018 году, не менее 100% в 2019 году)

 



© 2009 Администрация Краснотуранского района
662660, Краснотуранск, ул. К-Маркса, 14
Телефон приёмной мэра: 8(39134)21226 Написать письмо

Размер шрифта A A A

Цветовая схема A A

Выключить изображения