Погода в районе:

по данным www.gismeteo.ru
Понедельник
23 октября
6..8°C
Пасмурно, давление 736..738 мм рт.ст., ветер Западный, 3 м/с

Муниципальный
заказ
показать всё


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №502-п от 24.07.2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Краснотуранск              

 

24.07. 2017 г.                                                                                        № 502-п

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2013 № 684-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Краснотуранского района»

 

 

         В соответствии со ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением  администрации Краснотуранского района от 27.07.2015  № 441-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации», руководствуясь ст.40, 43 Устава  Краснотуранского района,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 30.10.2013 № 684-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Краснотуранского района» следующие изменения:

1.1 В паспорте муниципальной  программы «Культура Краснотуранского района» объем бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем финансирования Программы – 

217555,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 33134,9 тыс.руб

2015 год – 36144 тыс.руб

2016 год – 38639тыс .руб

2017 год – 39837,7 тыс. руб

2018 год - 34900 тыс.руб

2019 год – 34900 тыс.руб,

из них

Районный бюджет :  -207489,6 тыс.руб.                                        
2014  год – 31657,5 тыс. рублей

2015  год – 33261,3 тыс. рублей;                   
2016  год – 37672,4 тыс. рублей;                   
2017 год –  35098,4 тыс. рублей

2018 год -  34900 тыс. рублей 

2019 год –  34900 тыс.рублей            

Краевой бюджет:- 6040,5тыс. руб
2014  год – 1183,7  тыс. рублей

2015 год –  2379,6  тыс. рублей;

2016 год –  651,9    тыс.рублей 

2017 год – 1825,3   тыс.рублей 

2018 год – 0,0         тыс.рублей

2019 год – 0,0         тыс.рублей 

Федеральный бюджет- 4025,5 тыс.руб.
2014  год – 293,7 тыс. рублей

2015 год – 503,1   тыс. рублей;                   
2016 год – 314,7   тыс. рублей; 

2017 год – 2914,0 тыс. рублей

2018 год – 0,0       тыс.рублей

2019 год – 0,0       тыс.рублей

 

Приложения №1, №2, №3, №4 ,№ 5 к паспорту муниципальной  программы «Культура Краснотуранского района» изложить в новой редакции, согласно приложения №1, №2, №3, № 4,№5 к постановлению.

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» муниципальной  программы «Культура Краснотуранского района», строку «объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы–  91432 тыс. рублей, в т.ч из них по годам: 

2014 год – 13649,8 тыс.руб

2015 год – 15003 тыс.руб

2016 год – 16139,8 тыс.руб

2017 год – 16494,4 тыс.руб

2018 год – 15072,5 тыс. руб

2019 год- 15072,5 тыс.руб

Из них:

Районный бюджет-87128,8 тыс.руб

2014 год  - 12865,1  тыс. рублей;                   
2015 год – 13405,7тыс. рублей;                   
2016 год – 15740,5 тыс. рублей;
                    
2017 год – 14972,5 тыс. рублей.

2018год -   15072,5 тыс.руб

2019 год -  15072,5 тыс.руб

Краевой бюджет:-3346,8 тыс.руб

2014 год  - 566,5  тыс. рублей.

2015 год -  1159,1 тыс.рублей

2016 год – 299,3 тыс.руб

2017 год – 1321,9 тыс.руб

2018 год – 0,0 тыс.руб

2019 год – 0,0 тыс.руб

Федеральный бюджет:-956,4 тыс.руб

2014-218,2тыс. рублей

2015 год -  438,2  тыс. рублей

2016 год – 100 тыс.руб

2017 год – 200,0 тыс.руб

2018 год – 0,0 тыс.руб

2019 год – 0,0 тыс.руб

 

Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» муниципальной  программы «Культура Краснотуранского района» изложить в новой редакции, согласно приложения № 6 к постановлению.

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной  программы «Культура Краснотуранского района», строку «объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

 общий объем финансирования –59073,4 тыс. рублей, в т.ч из них по годам:

2014 год – 8386,2 тыс. руб.

2015 год – 8964,9 тыс. руб

2016 год – 9705,2 тыс.руб

2017 год – 12309,7 тыс руб

2018 год – 9853,7 тыс. руб

2019 год – 9853,7 тыс.руб

Из них:

Районный бюджет :-55292,2тыс.руб

2014 год – 8219,2 тыс. рублей;                                        
2015 год – 8458,9  тыс. рублей;                   
2016 год – 9525 тыс. рублей;

2017 год – 9381,7 тыс. рублей; 

2018 год  - 9853,7 тыс. рублей

2019 год – 9853,7 тыс.руб

Краевой бюджет:-931,2 тыс.руб

2014 год –167,0 тыс. рублей .

2015 год – 506 тыс. рублей  

2016 год – 30,2   тыс.рублей

2017 год – 228,0    тыс.рублей                        2018 год – 0,0   тыс.рублей

2019 год – 0,0   тыс.рублей;    

Федеральный бюджет : - 2850,0 тыс.руб 

2014 год – 0,0 тыс.рублей

2015 год – 0,0 тыс.рублей

2016 год – 150,0 тыс.рублей

2017 год – 2700,0 тыс.рублей

2018 год – 0,0 тыс.рублей  

2019 год – 0,0 тыс.рублей                

 

Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной  программы «Культура Краснотуранского района» изложить в новой редакции, согласно приложения № 7 к постановлению.

1.4. В паспорте подпрограммы 3  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Культура Краснотуранского района» строку « объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования за счет средств  бюджета –67050,2 тыс.руб, в т.ч из них по годам:

2014 год – 11098,9 тыс.руб

2015 год- 12176,1 тыс.руб

2016 год -12794 тыс.руб

2017 год – 11033,6 тыс. руб

2018 год – 9973,8 тыс.руб

2019 год – 9973,8 тыс.руб

Районный бюджет    -65068,6 тыс.руб

2014 год –  10573,2 тыс. рублей;                                       
2015 год –  11396,7 тыс. рублей;                   
2016 год –  12406,9 тыс. рублей

2017 год –  10744,2тыс. рублей; 

2018 год -  9973,8 тыс.рублей

2019 год -   9973,8 тыс.рублей                               

Краевой бюджет:-1762,5 тыс.руб
2014 год –  450,2 тыс. рублей;                   
2015 год –   714,5 тыс. рублей 

2016 год-  322,4 тыс.рублей

2017 год –  275,4    тыс. рублей;  

2018 год –  0,0    тыс. рублей;

2019 год –  0,0    тыс. рублей;             

Федеральный бюджет – 219,1 тыс.руб

2014 год   75,5  тыс. рублей;
2015 год – 64,9 тыс. рублей;                   
2016 год – 64,7  тыс. рублей               

2017 год –  14,0    тыс. рублей;

2018 год –  0,0    тыс. рублей;

2019 год –  0,0    тыс. рублей;             

 

Приложение № 2 к паспорту подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Культура Краснотуранского района» изложить в новой редакции, согласно приложения № 8 к постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам-начальника отдела культуры, молодежи и спорта Л.А.Полежаеву.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Эхо Турана» и размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

 

 

 

Глава администрации района                                                                     В.А.Линдт


Приложение № 1

к постановлению администрации района от 24.07.2017  № 502-п

                                                                                                                                    

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Культура Краснотуранского района»

 

 
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя

Единица
измерения

Вес показателя (индикатора)

 

Значения показателей

   Источник
информации

 

   (2014)

 

 (2015)

 

(2016)

     (2017)

Первый год планового периода

      (2018)

Второй год планового периода

      (2019)

1

2

2

4

5

6

 

7

8

9

10

 

Муниципальная программа «Культура Краснотуранского района»

 

Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Краснотуранского района.

 

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  государственными (муниципальными) учреждениями культуры

%

х

Расчетный показатель Формы  государственного статистического наблюдения № 7-нк, 8-нк, 6-нк, 1-ДМШ

277,94

386,75

386,82

386,89

386,96

387,03

 

Увеличение посещаемости музейных учреждений

Посещений на 1 жителя в год

х

Расчетный показатель Форма государственного статистического наблюдения №  8-нк,

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

0,22

 

Увеличение показателей книговыдачи

%

х

Расчетный показатель Форма  государственного статистического наблюдения №  6-нк

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

Увеличения количества показателей посещений публичных библиотек

%

х

Расчетный показатель Форма  государственного статистического наблюдения №  6-нк

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного  наследия Краснотуранского района»

 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

1

Книговыдача ЦБС района      

тыс.экз.

0,12

Форма 6нк

411,0

411,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2

Количество посещений ЦБС  района 

тыс.чел.

0,10

Форма 6нк

160,0

160,0

115,0

115,0

115,0

115,0

3

доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

0,10

Форма 8нк

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

23,9

4

количество посещений историко-этнографического музея

тыс.чел.

0,12

Форма 8нк

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

 

Задача 2. «Обеспечение доступа населения Краснотуранского района к  культурным благам и участию в культурной  жизни»

 

Подпрограмма 2  «Поддержка искусства и народного творчества»

5

Количество  культурно- досуговых мероприятий РДК

единиц

0,10

Форма 7-нк

383

383

384

385

386

387

6

число культурно-досуговых формирований РДК

единиц

0,12

Форма 7-нк

29

29

29

29

29

29

7

количество посещений культурно- досуговых  мероприятий РДК на платной основе

тыс. чел.

0,10

Форма 7-нк

19,9

19,9

20,1

19,9

19,9

19,9

 

Задача 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Краснотуранском районе»

 

Подпрограмма 3  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

8

количество детей, обучающихся в ДШИ

чел.

0,12

Форма 

1-ДШИ

132

132

132

132

132

140

9

выполнение программ по комплектованию книжного фонда ЦБС

%

0,12

Соглашение

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

к постановлению администрации района от 24.07.2017  № 502-п

 

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы «Культура Краснотуранского района» на 2014-2019 годы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование  программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы

(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз

ЦСР

ВР

 

2014 год

отчетный финансовый год (2016)

текущий финансовый год (2017)

первый год плано-вого периода (2018)

второй год плано-вого периода (2019)

Итого на период (2014-20019)

Пр

2015 год

Муниципальная программа

 «Культура Краснотуранского района» на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

33134,9

36144

38639

39837,7

34900

34900

217555,60

в том числе по ГРБС:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Отдел культуры, молодежи и спорта

804 

Х

Х

Х

33134,9

36144

38639

39837,7

34900

 

34900

217555,6

 

Подпрограмма 1

 «Сохранение культурного наследия»

всего расходные обязательства

 

Х

Х

Х

13649,8

15003

16139,8

16494,4

15072,5

15072,5

91432

в том числе по ГРБС:

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

Х

Х

Х

13649,8

15003

16139,8

16494,4

15072,5

15072,5

91432

Подпрограмма 2

«Поддержка искусст-ва и народного творчества»

всего расходные обязательства

 

Х

Х

Х

8386,2

8964,9

9705,2

12309,7

9853,7

9853,7

59073,4

 

в том числе по ГРБС:

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

Х

Х

Х

8386,2

8964,9

9705,2

12309,7

9853,7

 

9853,7

59073,4

 

Подпрограмма 3

«Обеспечение усло-вий реализации прог-раммы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства

 

Х

Х

Х

11098,9

12176,1

12794

11033,6

9973,8

9973,8

67050,2

 

 

в том числе по ГРБС:

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

 

 

 

11098,9

12176,1

12794

11033,6

9973,8

9973,8

67050,2

 

Приложение № 3

к постановлению администрации района от 24.07.2017  № 502-п

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной  программы Краснотуранского района Красноярского края «Культура Краснотуранского района» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов

тыс. руб., годы

 2014 год

 2015 год

отчетный финансовый год 2016

текущий финансовый год 2017

первый год планового периода (2018)

второй год планового периода (2019)

Итого на период (2014-2019)

Муниципальная программа

«Культура Краснотуранского района»

Всего                   

33134,9

36144

38639

39837,7

34900

34900

217555,6

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

 федеральный бюджет

293,7

503,1

314,7

2914

0

0

4025,5

краевой бюджет          

1183,7

2379,6

651,9

1825,3

0

0

6040,5

 внебюджетные  источники                

 

 

 

 

 

 

 

бюджеты муниципальных   образований

31657,5

33261,3

37672,4

35098,4

34900

34900

207489,6

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия программы

 

Отдел культуры, молодежи и спорта

33134,9

36144

38639

39837,8

34900

34900

217555,7

      федеральный бюджет

293,7

503,1

314,7

2914

0

0

4025,5

краевой бюджет          

1183,7

2379,6

651,9

1825,4

0

0

6040,5

внебюджетные  источники                

 

 

 

 

 

 

 

бюджеты муниципальных   образований

31657,5

33261,3

37672,4

35098,4

34900

34900

207489,6

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 1

  «Сохранение культурного наследия»

Всего                   

13649,8

15003

16139,8

16494,4

15072,5

15072,5

91432

Отдел культуры, молодежи и спорта

13649,8

15003

16139,8

16494,4

15072,5

15072,5

91432

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

218,2

438,2

100

200

 

 

956,4

краевой бюджет          

566,5

1159,1

299,3

1321,9

 

 

3346,8

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

бюджеты муниципальных   образований

12865,1

13405,7

15740,5

14972,5

15072,5

15072,5

87128,8

внебюджетные  источники                

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2

«Поддержка искусства и народного творчества»

Всего                   

8386,2

8964,9

9705,2

12309,7

9853,7

9853,7

59073,4

 

Отдел культуры, молодежи и спорта

8386,2

8964,9

9705,2

12309,7

9853,7

9853,7

59073,4

 

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

 

150

2700

 

 

2850

краевой бюджет          

167

506

30,2

228

 

 

931,2

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

бюджеты муниципальных   образований

8219,2

8458,9

9525

9381,7

9853,7

9853,7

55292,2

внебюджетные  источники                

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3

 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Всего                   

11098,9

12176,1

12794

11033,6

9973,8

9973,8

67050,2

Отдел культуры, молодежи и спорта

11098,9

12176,1

12794

11033,6

9973,8

9973,8

67050,2

в том числе:            

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

75,5

64,9

64,7

14

 

 

219,1

краевой бюджет          

450,2

714,5

322,4

275,4

 

 

1762,5

районный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

бюджеты муниципальных   образований

10573,2

11396,7

12406,9

10744,2

9973,8

9973,8

65068,6

внебюджетные  источники                

 

 

 

 

 

 

 

юридические лица

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4

к постановлению администрации района от 24.07.2017  № 502-п

 

 

ПРОГНОЗ

Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

 муниципальными учреждениями по программе

Тыс. руб.

N п/п

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)

отчетный финансовый год (2016)

Очередной финансовый год (2017

первый год планового периода (2018)

второй год планового периода (2019)

отчетный финансовый год (2016)

Очередной финансовый год (2017)

первый год планового периода(2018)

второй год планового периода (2019)

1

2

3

4

 

5

6

7

 

8

 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, организация мероприятий: конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры.

 

Показатель объема услуги (работы):

 

 

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число посещений ЦБС (тыс.чел)

115

160

160

160

14401

14963,1

13612,2

13612,2

 

Книговыдача (тыс.экз.)

300

300

300

300

 

 

 

 

 

Количество читателей (чел)

11000

11000

11000

11000

 

 

 

 

 

Число посещений массовых мероприятий (ед.)

26550

26550

26550

26550

 

 

 

 

 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Формирование, учет, изучением, обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки, библиографическая обработка документов и создание каталогов

 

Количество изданий в фонде (шт.)

193000

195000

195000

195000

 

 

 

 

 

Количество поступлений изданий (шт.)

300

300

300

300

 

 

 

 

 

Объем электронного католога (ед.)

52500

58000

58000

58000

 

 

 

 

 

Количество выданных справок (ед.)

28000

28000

28000

28000

 

 

 

 

 

Количество проведенных консультаций (ед.)

300

300

300

300

 

 

 

 

 

Количество методических изданий (шт.)

50

50

50

50

 

 

 

 

 

Число пользователей принявших участие в массовых мероприятиях (чел.)

5000

5000

5000

5000

 

 

 

 

 

Комплектование книжного фонда ЦБС (%)

100

100

100

100

357,3

359,9

0,1

0,1

 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Организация мероприятий: выставки, конкурсы, конференции, семинары, смотры

 

Среднее количество посетителей мероприятий музея (чел.)

800

870

870

940

 

 

 

 

 

Количество выставок,конкурсов,смотров,конференций,семинаров,народных гуляний,праздников,торжественных мероприятий,праздничных дат (шт.)

35

27

29

29

 

 

 

 

 

Среднее количество посетителей музея (чел.)

1100

1200

1200

1200

1738,8

1531,3

1460,3

1460,3

 

Количество экспонатов (шт.)

17067

17097

17097

17097

 

 

 

 

 

Количество выставок на основании выявления и изучения объектов (шт.)

20

3

4

4

 

 

 

 

 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Показ концертов и концертных программ  (стационар, на выезде),показ кинофильмов (стационар, на открытой площадке),организация мероприятий: конференции, семинары, выставки, фестивали, конкурсы ,смотры.

 

Подпрограмма 2 Поддержка искусства и народного творчества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число зрителей концертных программ (чел.)

2780

2790

2790

2800

9705,2

12309,7

9853,7

9853,7

 

Количество публичных выступлений (ед.)

5

6

6

7

 

 

 

 

 

Число зрителей киносеансов (чел)

3189

3190

3190

3191

 

 

 

 

9

Количество участников мероприятий (чел.)

5170

5192

5192

5257

 

 

 

 

 

Количество проведенных мероприятий (шт.)

83

86

86

95

 

 

 

 

 

Количество клубных формирований (ед)

29

29

29

29

 

 

 

 

 

Наименование услуги (работы) и ее содержание:

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ(народные инструменты, фортепиано)

 

Подпрограмма 3
Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число обучающихся ДШИ (чел)

132

132

132

132

7596

6423,8

5723,8

5723,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5

к постановлению администрации района от 24.07.2017  № 502-п

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы «Культура Краснотуранского района»

 

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель мероприятия

Срок

Ожидаемый результат (краткое описание)

Последствия не реализации мероприятия

Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

2

1.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

(ЦБС)

МБУК ЦБС Краснотуранского района

2014

2019

Стабильность показателей ЦБС: количества книговыдачи и  посещений

Снижение уровня  обеспечение населения услугами учреждения. Невыполнения показателей ЦБС

 показатели ЦБС: 300,0 тыс. экз. книговыдача  300,0

тыс. чел.  посещений ЦБС

3

1.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: проведение мероприятий, экскурсий, подготовка выставок

МБУК Краснотуранский историко-этнографический музей

2014

2019

Увеличится доля представленных  музейных  предметов основного фонда и количество посещений музея

Невыполнения показателей музея. Снижение уровня патриотического сознания, популяризации историко-культурного наследия. Отсутствие знаний об истории, культуре, быте и традициях народов, проживающих на территории района, края

23,9%  составит доля представленных  музейных  предметов основного фонда, 3,5 тыс. чел. количество посещений музея

4

Подпрограмма 2  «Поддержка искусства и народного творчества»

5

2.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: модернизация материально-технической базы РДК

МБУК Краснотуранский РДК

2014

2019

Создание условий для выполнения показателей: количества мероприятий, клубных формирований, посещений

Снижение количества получателей услуг учреждения от реализации мероприятий Невыполнения показателей РДК.

Будут созданы условия  для выполнения показателей: количества мероприятий, клубных формирований, посещений

6

2.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: проведение краевого фестиваля технического творчества «Туранский техностарт», районных мероприятий

МБУК Краснотуранский РДК

2014

2019

Стабильное выполнение показателей: количества  культурно- досуговых мероприятий, числа культурно-досуговых формирований, количества посещений мероприятий РДК на платной основе

Снижение поддержки технического творчества и количества населения всех возрастов (дети, молодежь, взрослые граждане)  в научно- техническую деятельность. Невыполнения показателей РДК

С 383  в 2015г. до 387 в 2019г. увеличиться количество мероприятий РДК, число культурно-досуговых формирований останется стабильно 29 формирований. количество посещений мероприятий РДК на платной основе увеличится с  19,9 тыс. чел. в 2015г. до 20,2 тыс. чел. в 2019г.

7

Подпрограмма 3  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

8

3.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений: модернизация материально-технической базы ДШИ

МБУДО  ДШИ

с. Краснотуранск

2014

2019

Создание условий и открытие дополнительной услуги для обучения  детей в ДШИ

Недостаточное обеспечение детей услугами  в области дополнительного обучения. Невыполнения показателя  ДШИ

 

 

Будут созданы  условия   и открыты дополнительные услуги для обучения  детей в ДШИ

9

3.2 Открытие дополнительной услуги для обучения  детей в ДШИ

МБУДО  ДШИ

с. Краснотуранск

2014

2019

Увеличение количества детей, обучающихся в ДШИ

Недостаточное обеспечение детей услугами  в области дополнительного обучения. Невыполнения показателя  ДШИ

Увеличение количества детей, обучающихся в ДШИ с 132чел. в 2015г. до 140 чел. в 2019г.

10

3.3 Комплектование книжных фондов библиотек

Отдел культуры, молодежи и спорта

2014

2019

Стабильность показателей ЦБС: количества книговыдачи и  посещений

 

Выполнение программы на 100%

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6

к постановлению администрации района от 24.07.2017  № 502-п

 

Распределение планируемых расходов по подпрограмме и мероприятиям

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы

(тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

 (2014) год

 (2015) год

Отчетный финансовый год (2016)

текущий финансовый год (2017

первый год планового периода (2018)

второй год планового периода (2019)

Итого на период (2014-2019)

Задача 1 обеспечение сохранности объектов культурного наследия

 

Мероприятие 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2Развитие библиотечного дела

 

 

 

2.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (библиотека)

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0801

410083210

610

 

 

13999,7

13512,2

13612,2

13612,2

54736,3

804

0801

418310

610

11547,3

11688,7

 

 

 

 

23236

804

0801

411021

610

487,2

954,7

 

 

 

 

1441,9

804

0801

411031

610

50,4

67,8

 

 

 

 

118,2

804

0801

415147

610

100

100

 

 

 

 

200

804

0801

415148

610

50

100

 

 

 

 

150

804

0801

418321

610

 

315,3

 

 

 

 

315,3

804

0801

415146

610

68,2

238,2

 

 

 

 

306,4

804

0801

410051470

610

 

 

100

 

 

 

100

804

0801

418323

610

 

2

 

 

 

 

2

804

0801

410010210

610

 

 

66

152,4

 

 

218,4

804

0801

410010310

610

 

 

71,3

44,5

 

 

115,8

804

0801

04100S4810

610

 

 

2

 

 

 

2

804

0801

410074810

610

 

 

162

 

 

 

162

804

0801

410010440

610

 

 

 

1054

 

 

1054

804

0801

04100R5190

610

 

 

 

200

 

 

200

Задача 3  Развитие музейного дела

 

 

3.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музей)

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0801

410083220

610

 

 

1738,8

1460,3

1460,3

1460,3

6119,7

804

0801

418322

610

1317,8

1399,7

 

 

 

 

2717,5

804

0801

411021

610

28,9

136,6

 

 

 

 

165,5

804

0801

410010440

610

 

 

 

71

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

итого

 

 

 

 

 

13649,8

15003

16139,8

16494,4

15072,5

15072,5

91432

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 7

к постановлению администрации района от 24.07.2017  № 502-п

 

Распределение планируемых расходов  по подпрограмме и мероприятиям «Поддержка искусства и народного творчества»

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.) ,годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

 2014

год

  2015 год

 отчетный 2016 год

текущий финансовый год(2017)

Первый год планового периода (2018)

второй год планового периода (2019г)

Итого на период (2014-2019)

Цель подпрограммы

Обеспечение доступа населения Краснотуранского района к культурным благам и участию в культурной жизни

Задача 1

Поддержка  искусства;

сохранение и развитие традиционной народной культуры;

поддержка творческих инициатив населенияи организаций культуры

 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (РДК)

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0801

420083330

610

 

 

 

9525

9351,7

9853,7

9853,7

38584,1

 

 

804

0801

421021

610

 

167

506

 

 

 

 

673

 

 

804

0801

428333

610

 

8219,2

8458,9

 

 

 

 

16678,1

 

 

804

0801

04200R5580

610

 

 

 

 

2700

 

 

2700

 

 

804

0801

420051470

610

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

804

0801

420051480

610

 

 

 

50

 

 

 

50

 

 

804

0801

420010310

610

 

 

 

30,2

31

 

 

61,2

 

 

804

0804

04200S4810

610

 

 

 

 

2

 

 

2

 

 

804

0801

04200L5580

610

 

 

 

 

28

 

 

28

 

 

804

0804

420074810

 

610

 

 

 

 

197

 

 

197

итого

 

 

 

 

 

 

8386,2

8964,9

9705,2

12309,7

9853,7

9853,7

59073,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 8

к постановлению администрации района от 24.07.2017  № 502-п

Распределение планируемых расходов  подпрограммы и мероприятий

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы

(тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

 2014 год

 2015 год

отчетный год(2016)

текущий  (2017)год

первый год планового периода (2018)

второй год планового периода (2019)

Итого на период (2016-2019)

Цель подпрограммы«Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

Задача 1 Развитие системы образования в области культуры

1.1.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ДШИ)

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0702

430083000

610

7546

7546

804

0702

430083010

610

6423,8

5723,8

5723,8

17871,4

804

0702

430051480

610

50

50

804

0702

438300

610

5657,8

6757,9

12415,7

804

0702

431021

610

92,6

442,6

535,2

804

0702

435148

610

50

50

804

0702

431031

610

97,3

97,3

804

0702

435014

610

75,5

75,5

0

0

0

0

0

0

Задача 2 Развитие инфраструктуры отрасли «культура»

 

2.1.Предоставление субсидий на комплектование книжных фондов библиотек

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0801

430074880

610

0

804

0801

437488

610

250,6

250,6

804

0801

437485

610

155,5

155,5

804

0801

438334

44,1

44,1

0

Софинансирование

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0801

04300S4880

610

0

804

0801

438335

610

72,3

72,3

2.2.Комплектование книжных фондов библиотек

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0801

430051440

610

14,7

14,7

804

0801

430074880

610

274

274

804

0801

435144

610

14,9

14,9

804

0801

437488

610

104,8

104,8

804

0801

438337

610

520

520

804

0801

04300R5190

610

289,4

289,4

0

0

Софинансирование

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0801

04300L1440

610

0,1

0,1

0,1

0,3

804

0801

438336

610

0,1

0,1

804

0801

438335

610

34,8

34,8

804

0801

04300S4880

610

68,5

68,5

804

0801

04300S5190

610

68,9

68,9

804

0801

04300L5190

610

1,6

1,6

Задача 3Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

3.1.Руководство и управление в сфере установленных функций

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0804

430000210

120

2123,8

1670,9

1670,9

1670,9

7136,5

804

0804

430000210

240

200,8

169

169

169

707,8

804

0804

430021

120

1931,2

2069,6

4000,8

804

0804

430021

240

297,2

178,7

475,9

804

0804

430000210

320

65,7

65,7

804

0804

430000210

850

73,3

73,3

0

Осуществление полномочий

Отдел культуры, молодежи и спорта

804

0804

430083510

110

1938,6

2084

2084

2084

8190,6

804

0804

430083510

240

387,4

322

322

322

1353,4

804

0804

430083510

850

2,7

4

4

4

14,7

804

0804

438351

110

1857,3

2064,9

3922,2